一、48365365备用网站概况
(一)48365365备用网站的主要职责:
制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。
(二)2017年主要工作任务及目标规划
人社事业发展目标:1、实现城镇新增就业4000人,失业人员再就业2000人,就业困难人员再就业1000人,城镇登记失业率控制在3.9%以内;发放成业担保贷款2.1亿元,完成就业培训1000人;2、全面推进全民参保登记计划,落实城乡统一医疗、养老制度,城镇居民医保政策性报销比例达到75%以上;3、劳动人事争议仲裁结案率和劳动监察投诉举报结案率分别达到90%以上;4、巩固创建创业型城市成果,加快双创园区建设,把双创园区打造成省级创业示范基地,争创国家级,建成芝水返乡农民工创业示范园区;5、继续实施百名博士(硕士)进韩城项目,柔性引进高层次人才50名,创新人才引进、管理体制机制,年内招引各类“高精尖缺”人才120名;6、适时提高城乡居民基础养老金水平,积极稳步推进被征地农民参加企业职工基本养老保险试点工作。
(三)48365365备用网站的预算单位构成:
48365365备用网站设行政单位1个;事业单位17个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位17个、经费自理事业单位0个。
48365365备用网站2017年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 |
51035.47 |
一、基本支出 |
2685.2 |
二、政府性基金拨款 |
|
1、工资福利支出 |
2301.0 |
三、事业收入 |
|
2、商品服务支出 |
177.9 |
四、上级补助收入 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
206.3 |
五、事业单位经营收入 |
|
二、项目支出 |
48350.27 |
六、其他收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
收入合计 |
51035.47 |
支出总计 |
51035.47 |
韩城市人力资源和社会保障2017年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
51035.47 |
2685.2 |
48350.27 |
|
2011001 |
一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行 |
299.2 |
299.2 |
|
2011099 |
一般公共服务支出—人力资源事务—其他人事支出 |
40.68 |
|
40.68 |
2080105 |
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察 |
190.5 |
190.5 |
|
2080109 |
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构 |
1127.7 |
1127.7 |
|
2080111 |
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
85.1 |
85.1 |
|
2080199 |
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
924.59 |
689.7 |
234.89 |
2080503 |
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构 |
88.8 |
88.8 |
|
2080505 |
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16000 |
|
16000 |
2080705 |
社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴 |
44 |
|
44 |
2080799 |
社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出 |
2680 |
|
2680 |
2082602 |
社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
6846.7 |
|
6846.7 |
2082699 |
社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助 |
570 |
|
570 |
2089901 |
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 |
2121 |
|
2121 |
2101101 |
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 |
2000 |
|
2000 |
2101102 |
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 |
3000 |
|
3000 |
2101199 |
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 |
320 |
|
320 |
2101203 |
医疗卫生与计划生育支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对新型农村合作医疗保险基金的补助 |
10903 |
|
10903 |
2101204 |
医疗卫生与计划生育支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
902 |
|
902 |
2130804 |
农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息 |
2688 |
|
2688 |
2210201 |
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 |
204.2 |
204.2 |
|
48365365备用网站2017年“三公”经费预算表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务车购置及运行维护费 |
公务 |
||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
合计 |
51.0 |
|
|
|
42.0 |
9.0 |
韩城市人社局机关 |
17.5 |
|
|
|
10.0 |
7.5 |
人才劳务交流中心 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
就业促进局 |
2.5 |
|
|
|
2.0 |
0.5 |
退休干部管理服务所 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
城镇职工医疗保险办公室 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
城乡养老中心 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
城乡医保中心 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
劳动保障监察大队 |
4.5 |
|
|
|
4.0 |
0.5 |
失业保险管理办公室 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
小额贷款担保中心 |
3.5 |
|
|
|
3.0 |
0.5 |
职业技能鉴定站 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
机关事业养老保险办公室 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
工伤和生育保险办公室 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
职业技术培训中心 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
劳动人事争议仲裁院 |
|
|
|
|
|
|
信息中心 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
二、2017年度部门预算情况说明
(一)2017年度收入支出预算总体情况
1、收入预算51035.47万元。包括:
公共预算财政拨款收入51035.47万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出预算51035.47万元。包括:
(1)基本支出2685.2万元,其中:工资福利支出2301万元,对个人和家庭的补助支出206.3万元,商品和服务支出177.9万元。
(2)项目支出48350.27万元,包括财政对社会保险基金的补助19221.7万元,就业补助2724万元,医疗保障5320万元,其他人事支出40.68万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出234.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16000万元,其他社会保障和就业支出2121万元,创业担保贷款贴息资金2688万元。
(二)公共预算财政拨款支出预算情况
(1)一般公共服务支出339.88万元。
其中:行政运行299.2万元,其他人事支出40.68万元。
(2)社会保障和就业支出30678.39万元。
其中:劳动保障监察支出190.5万元,社会保险经办机构支出1127.7万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出85.1万元,其他人力资源和社会保障管理事务924.59万元,离退休人员管理机构支出88.8万元,财政对社会保险基金的补助支出7416.7万元,就业补助支出2724万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16000万元,其他社会保障和就业支出2121万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出17125万元
其中:财政对新型农村合作医疗保险基金的补助10903万元,财政对城镇居民医疗保险基金的补助902万元,行政单位医疗2000万元,事业单位医疗3000万元,其他医疗支出320万元。
(4)创业担保贷款贴息资金2688万元。
(4)住房保障支出204.2万元。
其中:住房公积金204.2万元
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算及增减情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”预算51万元。其中,公务接待费预算9万元,2016年公务接待费预算9万元,较2016年预算持平;因公出国(境)费用预算0万元,公务车辆运行维护费预算42万元,2016年公务车辆运行维护费预算36万元,较2016年预算增加16%。“三公”增加的原因为新增单位城乡医保中心(原卫生局下属的合疗办划入人社局,与城镇居民医保合并)的预算。
韩城市人社
韩城人社