一、48365365备用网站概况
(一)48365365备用网站的主要职责:
制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。
(二)48365365备用网站的决算单位构成:
48365365备用网站设行政单位1个;事业单位16个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位16个、经费自理事业单位0个。
纳入48365365备用网站2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
48365365备用网站 |
行政单位 |
2 |
韩城市人才劳务交流中心 |
财政补助事业单位 |
3 |
韩城市就业促进局 |
财政补助事业单位 |
4 |
韩城市退休干部管理服务所 |
财政补助事业单位 |
5 |
韩城市城镇职工社会医疗保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
6 |
韩城市农村社会养老办公室 |
财政补助事业单位 |
7 |
韩城市职业技术培训中心 |
财政补助事业单位 |
8 |
韩城市城镇居民社会医疗保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
9 |
韩城市劳动保障监察大队 |
财政补助事业单位 |
10 |
韩城市事业保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
11 |
韩城市小额贷款担保中心 |
财政补助事业单位 |
12 |
韩城市劳动人事争议仲裁院 |
财政补助事业单位 |
13 |
韩城市职业技能鉴定站 |
财政补助事业单位 |
14 |
韩城市机关事业单位社会养老保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
15 |
韩城市城镇居民社会养老保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
16 |
韩城市工伤和生育保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
17 |
韩城市新型农村合作医疗经办中心 |
财政补助事业单位 |
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计30253.37万元。包括:
(1)上年结转37.56万元,为未发放的振兴计划奖励金。
(2)公共预算财政拨款收入29358.05万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(3)政府性基金收入857.5万元,为市级财政当年拨付的失地农民培训基金。
(4)其他收入0.26万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入0.26万元。
2、支出总计30253.37万元,包括:
(1)基本支出2292.59万元,其中:工资福利支出1787.81万元,对个人和家庭的补助支出213.08万元,商品和服务支出289.56万元,其他资本性支出2.14万元。
(2)项目支出27960.78万元,包括财政对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金的补助19445.6万元,就业补助3603万元,医疗卫生与计划生育支出38.83万元,普惠金融发展支出2077.58万元,人力资源和社会保障管理事务支出441.11万元,人事事务支出50.2万元,其他社会保障和就业支出1392.56万元,失地农民培训支出27.5万元,补助被征地农民支出830万元,离退休人员慰问资金54万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出29395.61万元,其中:基本支出2292.33万元,项目支出27103.28万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出311.84万元。
其中:行政运行261.65,其他人事事务支出50.2万元。
(2)社会保障和就业支出26584.65万元。
其中:人力资源和社会保障管理事务2002.13万元;财政对社会保险基金的补助18932.60万元;行政事业单位离退休654.36万元,就业补助3603万元;其他社会保障和就业支出1392.56万元;。
(3)医疗卫生与计划生育支出234万元
其中:优抚对象医疗补助27万元;其他医疗保障支出8.55万元;其他医疗卫生与计划生育支出198.45万元。
(4)农林水支出2077.98万元
其中:小额担保贷款贴息1780.98万元;补充小额担保贷款基金297.00万元。
(5)住房保障支出187.14万元。
其中:住房公积金187.14万元
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出52.18万元,其中,因公出国(境)费用4.95万元,公务用车运行维护费39.85万元,公务接待费7.39万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2016年度我局因公出国追加预算5万元,实际支出4.95万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台,经费支出0万元;2016年公务用车运行维护费预算费用为42万元,2016年公务用车运行维护支出39.85万元,2015年公务用车运行维护支出35.53万元,较去年同比上升12.16%。主要是合疗办(卫生部门)与局属单位城镇居民医保办合并,费用增长在合理范围。
3、公务接待费支出情况
2016年公务接待预算费用为9.3万元,2016年公务接待费用支出7.39万元,与去年持平,累计接待51批次、431人次。
韩城市人社
韩城人社