一、48365365备用网站概况
(一)48365365备用网站的主要职责:
制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。
(二)48365365备用网站的决算单位构成:
48365365备用网站设行政单位1个;事业单位15个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位15个、经费自理事业单位0个。
纳入48365365备用网站2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
48365365备用网站 |
行政单位 |
2 |
韩城市人才劳务交流中心 |
财政补助事业单位 |
3 |
韩城市就业促进局 |
财政补助事业单位 |
4 |
韩城市退休干部管理服务所 |
财政补助事业单位 |
5 |
韩城市城镇职工社会医疗保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
6 |
韩城市农村社会养老办公室 |
财政补助事业单位 |
7 |
韩城市职业技术培训中心 |
财政补助事业单位 |
8 |
韩城市城镇居民社会医疗保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
9 |
韩城市劳动保障监察大队 |
财政补助事业单位 |
10 |
韩城市事业保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
11 |
韩城市小额贷款担保中心 |
财政补助事业单位 |
12 |
韩城市劳动人事争议仲裁院 |
财政补助事业单位 |
13 |
韩城市职业技能鉴定站 |
财政补助事业单位 |
14 |
韩城市机关事业单位社会养老保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
15 |
韩城市城镇居民社会养老保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
16 |
韩城市工伤和生育保险管理办公室 |
财政补助事业单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
48365365备用网站2014年度部门收支总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
14014.24 |
一、一般公共服务支出 |
193.23 |
一、基本支出 |
1540.53 |
其中:政府性基金 |
20 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1090.17 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
283.39 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
166.98 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
12408.45 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
0.09 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
295 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10370.36 |
对个人和家庭的补助 |
11975.87 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3302.81 |
对企事业单位的补贴 |
106.7 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
30.88 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.58 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14014.33 |
本年支出合计 |
13948.98 |
本年支出合计 |
13948.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
65.35 |
年末结转和结余 |
65.35 |
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
支出总计 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
48365365备用网站2014年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
13928.89 |
1540.44 |
12388.45 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
193.23 |
172.13 |
21.10 |
|
20110 |
人力资源事务 |
193.23 |
172.13 |
21.10 |
|
2011001 |
行政运行 |
150.62 |
150.62 |
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
42.6 |
21.50 |
21.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10370.27 |
1305.27 |
9064.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1141.42 |
1112.99 |
28.43 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
118.97 |
118.97 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
536.43 |
529.80 |
6.63 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
56.63 |
55.93 |
0.7 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
429.38 |
408.28 |
21.10 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
5426.5 |
|
54265.5 |
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1191.31 |
|
1191.31 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
107.67 |
|
107.67 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
15.23 |
|
15.23 |
|
2080308 |
财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
4112.29 |
|
4112.29 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
190.52 |
190.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.41 |
31.41 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
70.51 |
7051 |
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
88.60 |
88.60 |
|
|
20807 |
就业补助 |
2760 |
|
2760 |
|
2080701 |
扶持公共就业服务 |
275 |
|
275 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
195.94 |
|
195.94 |
|
2080703 |
职业介绍补贴 |
33.95 |
|
33.95 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
607.65 |
|
607.65 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1522 |
|
1522 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
125.46 |
|
125.46 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
851.81 |
2.2 |
849.61 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
851.81 |
2.2 |
849.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3302.81 |
|
3302.81 |
|
21005 |
医疗保障 |
3302.81 |
|
3302.81 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1000 |
|
1000 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2014.81 |
|
2014.81 |
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
238 |
|
238 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
50 |
|
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
48365365备用网站2014年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
13928.89 |
1540.44 |
12388.45 |
|
301 |
工资福利支出 |
1090.17 |
1090.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
330.20 |
330.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
443.70 |
443.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
316.27 |
316.27 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
558.3 |
283.3 |
275 |
|
30201 |
办公费 |
63.37 |
63.37 |
|
|
30202 |
印刷费 |
32.64 |
32.64 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30205 |
水费 |
22.3 |
22.3 |
|
|
30206 |
电费 |
35.26 |
35.26 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
16.46 |
16.46 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30215 |
培训费 |
30.89 |
30.89 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
7.08 |
7.08 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
288.59 |
13.59 |
275 |
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
43.98 |
43.98 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12142.85 |
166.98 |
11975.87 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
101.92 |
101.92 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
8658.91 |
2.48 |
8656.43 |
|
30305 |
医疗费 |
3302.81 |
|
3302.81 |
|
30306 |
奖励金 |
16.63 |
|
16.63 |
|
30307 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
30.88 |
|
30.88 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.88 |
|
30.88 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
106.7 |
|
106.7 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
106.7 |
|
106.7 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
51.06 |
0 |
43.98 |
43.98 |
|
7.08 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0 辆;年末公务用车保有量34 辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计108 批次 ,公务接待累计722 人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计14014.33万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入13994.24万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入20万元,为市级财政当年拨付的失地农民培训基金。
(3)其他收入933元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入933元。
2、支出总计13948.98万元,包括:
(1)基本支出1540.53万元,其中:工资福利支出1090.17万元,对个人和家庭的补助支出166.98万元,商品和服务支出283.39万元。
(2)项目支出12408.45万元,包括财政对社会保险基金的补助5426.5万元,就业补助2780万元,医疗保障补
振兴计划补助21.10万元,其他社会保障和就业支出849.61万元。
(3)年末结转和结余65.35万元,主要是本年安排的振兴计划和军转干预算拨款,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出13928.89万元,其中:基本支出1540.44万元,项目支出12388.45万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出193.23万元。
其中:行政运行150.62,其他人事事务支出42.6万元。
(2)社会保障和就业支出10370.27万元。
其中:人力资源和社会保障管理事务1141.42万元;财政对社会保险基金的补助5426.5万元;行政事业单位离退休190.52万元,就业补助2760万元;其他社会保障和就业支出851.81万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出3302.81万元
其中:行政单位医疗1000万元;事业单位医疗2014.81万元,城镇居民医疗保险238万元,其他医疗保障支出50万元。
(4)住房保障支出62.58万元。
其中:住房公积金62.58万元
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.06万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费43.98万元,公务接待费7.08万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆0台,经费支出0万元;2014年公务用车运行维护支出43.98万元,较去年同比下降26.93%。主要用于车辆维修、保险及燃料等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出7.08万元,较去年同比下降64%,累计接待108批次、722人次。
韩城市人社
韩城人社